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開展審計培訓,提高審計監督能力
——東區中學審計小組赴揚州培訓
為拓寬內部審計人員知識視野,提高內部審計業務質量,推動中山市內部審計工作科學發展,中山市內部審計協會組織全市內部審計機構負責人或業務骨干赴揚州參加內審培訓,中山市東區中學審計小組葉雋、李艷青、夏君等一行人參與培訓。
第一天第一節課由揚州大學審計處張愛民處長講了一堂生動的內部審計經驗課,講述了揚州大學許多名樹古木的管理問題,在建工程竣工決算轉固定資產處理問題,內部控制建設問題,三公經費控制問題,租車價格數量控制問題,績效評價審計等,學校加強監督和管理。第二節課由揚州大學繆艷娟教授從“什么是內部控制”、“單位為什么需要內部控制”、“我國內部控制規范體系建設概要”、“貨幣資金內部控制制度要點分析”、“內部控制失效案例教訓和啟示”這幾個方面圍繞著“健全內控、強基固本、防范風險” 講了一堂生動的課程。
第二天由國家審計署、財政部特聘專家譚麗麗老師講述,譚老師經驗豐富,從轉變觀念開始,講述內部審計面臨的挑戰與機遇,提升了內部審計的頂層視野,和學員們一起探討了如何進行溝通,以及內部審計的十大價值發現與應用。譚老師的課程深入淺出,與學員們進行生動的交流,所有的學員們受益匪淺。
第三天由南靖審計大學的池國華教授授課,池教授從企業內部控制的現實困境出發,講述企業內部控制的糾偏重構,最后提到了企業內部控制的轉型升級,池教授分析國內外成功與失敗的案例,從案例中尋找原因,從案例中找到出路。
通過培訓,學員們進一步加深了對稅收政策的理解、豐富了企業財務稅收知識,紛紛表示今后要不斷加強學習積累,及時跟進企業稅收政策新要求,在審計工作中靈活運用,提升審計成效。大家都表示,通過培訓厘清了思路,為更好開展新增財政資金專項審計工作、提高審計監督能力,打下良好的基礎。
撰稿:葉雋
攝影:李艷青、夏君
一審:吳文艷
二審:高宏
三審:謝柏芳
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